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苏泊尔: 浙江苏泊尔股份有限公司内部审计制度(202512)内容摘要

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(原标题:浙江苏泊尔股份有限公司内部审计制度(202512))

浙江苏泊尔股份有限公司发布《内部审计制度》,明确内部审计工作依据《公司法》《证券法》《审计法》等法律法规及公司章程制定,适用于公司本部、全资及控股子公司。公司董事会下设审计委员会,领导内部审计工作;设立审计部,负责财务审计、内控审计、风险管理、专项审计、合规审计及舞弊调查等职责。审计部有权查阅财务资料、参与会议、调查问题并提出整改意见。制度强调审计独立性,要求审计人员遵守职业纪律,保守商业秘密,并规范了审计计划、实施、整改、档案管理及信息披露等程序。

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