(原标题:钢研纳克检测技术股份有限公司内部审计制度)
钢研纳克检测技术股份有限公司发布内部审计制度,明确内部审计部门在公司党组织、董事会直接领导下开展工作,对财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立监督。制度规定内部审计部门职责包括审计重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用等,并定期向审计委员会报告。公司应建立健全审计发现问题整改机制,审计结果及整改情况作为考核、任免、奖惩干部的重要依据。制度还明确了内部审计权限、工作程序、后续审查及违规责任追究等内容。