(原标题:长芯博创科技股份有限公司内部审计管理制度)
长芯博创科技股份有限公司制定了内部审计管理制度,明确了内部审计的范围、职责和权限。制度规定内审部对公司各内部机构、控股子公司及重大影响参股公司的内部控制、财务信息、经营活动进行审计监督,重点检查募集资金使用、对外投资、关联交易、对外担保等事项。内审部需定期向审计委员会报告工作,并提交年度审计计划和工作报告。公司董事会负责内部控制制度的建立与实施,审计委员会监督内审工作并协调内外部审计关系。制度还规定了审计档案管理、投诉通道、信息披露及奖惩机制。
