(原标题:内部审计制度)
广东魅视科技股份有限公司制定内部审计制度,明确内部审计机构的职责、权限及工作规范。内部审计部在董事会审计委员会监督下开展工作,负责对公司及控股子公司内部控制、财务信息、风险管理等进行独立审计。制度规定了审计计划、实施、报告及整改的全流程管理,并强调审计结果作为考核、任免、奖惩的重要依据。公司对审计中表现突出的单位和个人给予奖励,对违反制度的行为追责。