(原标题:内部控制制度)
广东魅视科技股份有限公司制定了内部控制制度,旨在加强公司内部控制建设,防范风险,促进规范运作。制度依据公司法、证券法、企业内部控制基本规范等法律法规及公司章程制定,明确了内部控制的目标、原则及基本要求。内部控制涵盖内部环境、目标设定、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等要素,覆盖公司及控股子公司的各项业务。公司设立内部审计部,负责内部控制的检查监督,定期向审计委员会报告。董事会负责内部控制制度的制定与执行,审计委员会负责监督。公司需定期开展内部控制自查,编制内部控制自我评价报告,并在年度报告披露时同步披露。会计师事务所需对财务报告内部控制有效性进行审计。
