(原标题:内部审计制度)
江苏翔腾新材料股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计的范围、职责和程序。该制度适用于公司及下属子公司,旨在加强内部监督,防范风险,保护投资者权益。内部审计部门在审计委员会指导下独立运作,定期向董事会或审计委员会报告工作,检查内部控制、财务信息、重大事项实施情况及资金往来等,并负责组织内部控制评价工作。