(原标题:杭州士兰微电子股份有限公司内部审计管理制度(2025年12月制定))
杭州士兰微电子股份有限公司制定内部审计管理制度,明确内部审计机构设置、职责权限及工作程序。内审部对董事会负责,向审计委员会报告工作,独立行使审计职能。制度涵盖内部控制、财务信息、风险管理等方面的审计监督,要求被审计单位配合审计工作。审计结果作为考核、任免、奖惩重要依据,重大问题及时上报。制度自董事会审议通过之日起生效。