(原标题:《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司内部审计制度》(2025年12月制订))
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司制定内部审计制度,旨在加强内部审计工作,维护股东权益,提升审计质量。制度依据《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定,明确审计部独立运作,向董事会负责,接受审计委员会监督。审计范围涵盖公司及控股子公司内部控制、财务信息、经营活动等。审计部有权检查财务资料、业务合同、信息系统等,开展审计并督促整改。制度规定了审计程序、权限、人员职责及奖惩机制,并要求定期提交审计报告和内部控制评价报告。
