(原标题:内部审计制度(2025年12月修订))
广东众生药业股份有限公司制定了内部审计制度,明确了内部审计的范围、职责和权限。该制度适用于公司各内部机构、控股子公司及重要参股公司,重点监督财务报告、信息披露及相关内部控制的有效性。内部审计部门对董事会负责,定期向审计委员会报告工作,检查募集资金使用、关联交易、对外担保等重大事项,并对内部控制有效性进行评估。公司需每年披露内部控制评价报告和审计报告。