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科林电气: 内部审计制度(2025年12月修订)内容摘要

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(原标题:内部审计制度(2025年12月修订))

石家庄科林电气股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计的职责、机构设置、工作程序及监督机制。审计部在董事会审计委员会指导下独立开展工作,负责对公司及控股子公司内部控制、财务收支、经营活动的合法性、合规性进行监督和评价。制度规定审计部需定期提交审计计划、工作报告及内部控制评价报告,并对对外投资、资产交易、对外担保、关联交易、募集资金使用等事项实施重点审计。审计人员须保持独立、客观,遵守保密义务。公司还明确了审计发现问题的整改机制、复审程序以及对审计人员的奖惩措施。

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