(原标题:惠而浦(中国)股份有限公司内部审计制度)
惠而浦(中国)股份有限公司发布《内部审计制度》(2025年12月修订),明确内部审计部门对董事会负责,向审计委员会报告工作,独立行使审计监督权。制度规定了审计范围包括财务审计、内控审计和专项审计,涵盖公司及子公司的财务收支、内部控制、风险管理等内容。内部审计部门有权要求提供资料、列席会议、调查取证,并对违规行为提出处理建议。制度还明确了审计程序、结果运用、档案管理及奖惩机制。