(原标题:内部审计工作制度)
北京飞利信科技股份有限公司制定了内部审计工作制度,明确审计部由董事会下设的审计委员会领导,负责对公司及控股子公司、分公司、职能部门的财务收支、内部控制、风险管理等进行独立、客观的监督和评价。制度规定了内部审计的范围、职责、权限、程序及档案管理等内容,强调审计工作的独立性和规范性,并要求定期向审计委员会报告审计情况,发现重大问题及时汇报。