(原标题:中建西部建设股份有限公司内部审计管理规定(2025年修订))
中建西部建设股份有限公司发布《内部审计管理规定(2025年修订)》,明确公司内部审计制度的建立与实施要求。规定指出,董事会下设审计与风险委员会,纪检审计部负责具体审计工作,向委员会报告。内部审计范围涵盖财务信息、内部控制、风险管理、重大事项执行情况等。公司需定期提交审计计划和报告,加强对募集资金、对外投资、关联交易、对外担保等事项的审计监督。发现内部控制重大缺陷或重大风险的,应及时向董事会及监管部门报告并披露。规定还明确了审计档案管理、信息披露要求及违规处理机制。
