(原标题:内部审计制度(2025年12月))
北京合康新能科技股份有限公司制定内部审计制度,旨在规范内部审计工作,提升审计质量,保护投资者权益。制度依据相关法律法规及公司章程制定,明确内审部独立行使职权,向董事会审计委员会报告。内审部负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督,重点审查对外投资、资产交易、对外担保、关联交易、募集资金使用等事项。公司各机构应配合审计工作,审计人员需独立、客观、公正履职。制度还规定了审计程序、信息披露、法律责任等内容。