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物产中大: 物产中大内部审计制度(2025年12月修订)内容摘要

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(原标题:物产中大内部审计制度(2025年12月修订))

物产中大集团股份有限公司制定内部审计制度,明确内部审计机构在党组织、董事会直接领导下开展工作,涵盖财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等方面的监督与评价。制度适用于集团公司、各级子公司及具有重大影响的参股公司。内部审计机构需定期编制审计计划,实施审计并出具报告,推动审计发现问题整改。单位应保障审计机构独立履职,对审计人员给予表彰或追责。审计结果作为考核、任免、奖惩干部的重要依据。

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