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合康新能: 内部控制制度(2025年12月)内容摘要

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(原标题:内部控制制度(2025年12月))

北京合康新能科技股份有限公司制定了内部控制制度,旨在加强公司内部控制,促进规范运作,保护投资者权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及公司章程制定,明确了内部控制的目标,包括确保法律法规和内部制度执行、提高经营效率、保障资产安全、确保财务报告及信息披露真实准确完整。董事会负责内部控制的建立健全和有效执行,审计委员会进行监督,管理层负责日常运行。公司建立覆盖公司层面、下属部门及业务流程的内部控制体系,并设立内部审计部门对内部控制进行检查监督,定期向董事会和审计委员会报告。公司还建立风险评估体系,持续监控经营、财务、市场等风险,制定信息披露、重大事项报告、子公司管理等制度,并要求定期披露内部控制评价报告和审计报告。

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