(原标题:内部审计制度(2025年12月修订))
软控股份有限公司修订《内部审计制度》,明确内部审计部门的职责权限、工作流程及人员管理要求。制度规定内部审计部门对董事会负责,定期检查公司及子公司的内部控制、财务信息、重大事项实施情况,并向审计委员会报告。审计部门有权参与相关会议、查阅资料、调查问题,发现重大缺陷需及时上报。制度还明确了对审计人员的奖惩机制。