(原标题:内部审计制度(2025年12月))
桂林三金药业股份有限公司修订了内部审计制度,明确内部审计的范围、机构设置、职责权限及工作程序。制度规定公司设立审计委员会和内部审计部门,内部审计部门对董事会负责,定期报告审计情况。审计内容包括财务收支、内部控制、风险管理等。公司应建立审计发现问题整改机制,确保审计发现的问题得到有效整改。制度还明确了审计人员的独立性要求及奖惩机制。