(原标题:《内部审计制度》)
联检(江苏)科技股份有限公司发布内部审计制度,明确审计部在董事会审计与合规管理委员会领导下开展工作,负责对公司及下属单位的财务收支、内部控制、经营活动等进行独立监督和评价。制度涵盖审计范围、职责权限、工作程序、质量控制、整改监督及问责等内容,旨在规范内部审计工作,提升经营管理水平,防范经营风险,保障公司资产安全和经济效益。