(原标题:内部审计制度)
拉芳家化股份有限公司为规范内部审计工作,制定了内部审计制度。该制度依据国家相关法律法规及《公司章程》制定,明确了内部审计的定义、内部控制的目标,以及审计委员会和内部审计部门的职责。内部审计部门需定期提交审计计划和报告,重点审查财务信息、内部控制、募集资金使用、信息披露等事项,并对发现的重大缺陷及时上报。公司应对外披露年度内部控制评价报告和会计师事务所的审计报告。