(原标题:内部控制制度(2025年12月))
厦门光莆电子股份有限公司制定了内部控制制度,旨在加强和规范公司内部控制,提高风险防范能力,保护投资者合法权益。制度依据公司法、证券法、上市规则等法律法规,结合公司实际情况制定,适用于公司及合并范围内的控股子公司。内部控制涵盖内部环境、目标设定、风险评估、控制活动、信息与沟通、检查监督等要素,重点加强对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露等活动的控制。公司设立内部审计机构,负责内部控制的检查监督,并按规定披露内部控制评价报告和审计报告。
