(原标题:内部审计管理制度(草案)(H股发行并上市后适用))
深圳市景旺电子股份有限公司制定《内部审计管理制度(草案)》,明确内部审计机构为审计监察部,由审计委员会领导,负责对公司及下属单位的经营管理、财务收支、内部控制、对外投资、募集资金使用等方面进行审计监督。制度规定了内部审计的职责权限、工作内容、档案管理及责任追究机制,强调审计独立性,并要求每年至少向审计委员会提交一次内部控制评价报告。该制度将在公司H股上市后生效。