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联创电子: 内部审计制度(2025年12月修订)内容摘要

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(原标题:内部审计制度(2025年12月修订))

联创电子科技股份有限公司修订了内部审计制度,明确内部审计工作的原则、机构设置、职责权限、审计种类与方式、工作程序及审计人员职业道德等内容。制度强调审计的独立性、客观性,设立审计委员会指导监督审计工作,规定审计范围涵盖财务、内控、合同、经济责任等方面,并明确了审计计划、实施、报告及后续整改流程。

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