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际华集团: 内部审计制度内容摘要

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(原标题:内部审计制度)

际华集团股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计机构在公司党委、董事会领导下开展工作,向审计与风险管理委员会报告。制度规定了内部审计机构的职责权限、人员配备、工作程序、内部控制评价、审计结果运用及责任追究等内容。内部审计机构需定期检查公司内部控制、财务信息、重大事项实施情况,并提交审计报告。公司应建立健全审计发现问题整改机制,审计结果及整改情况作为干部考核、任免、奖惩的重要依据。

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