(原标题:内部审计制度)
新锦动力集团股份有限公司制定了内部审计制度,明确了内部审计的范围、职责及实施要求。制度规定内部审计部门对公司各内部机构、控股子公司及重大影响参股公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。审计重点包括募集资金使用、对外投资、关联交易、对外担保、信息披露等事项。审计部门需定期向审计委员会报告工作,并提交年度内部控制评价报告。董事会负责内部控制制度的建立健全与有效实施,审计委员会负责监督和评估内部审计工作。