(原标题:内部审计制度)
北京市春立正达医疗器械股份有限公司发布内部审计制度,明确公司设立审计委员会和内部审计机构,规定内部审计职责包括对公司及子公司财务收支、内部控制、风险管理等进行独立监督与评价。制度涵盖审计范围、程序、内部控制评价、募集资金使用审计、关联交易、对外投资、对外担保等事项的审计要求,并明确审计人员职责、工作纪律及奖惩措施。制度自董事会审议通过后生效,由董事会负责解释。