(原标题:内部审计制度)
浙江新柴股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计的范围、原则及组织架构。公司设立审计部,在董事会审计委员会领导下开展工作,负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。审计部需定期向审计委员会报告工作,检查公司募集资金使用、关联交易、对外担保等高风险事项,并对内部控制有效性进行评估。制度还规定了审计流程、工作权限、档案管理和奖惩机制,适用于公司及下属子公司。