(原标题:内部审计制度)
长缆科技集团股份有限公司为加强内部监督和风险控制,制定内部审计制度,明确内部审计部门在审计委员会指导下独立开展工作,负责对公司各内部机构、控股子公司及重要参股公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。制度规定了内部审计机构的职责权限、工作程序、审计结果运用及奖惩机制,要求定期提交审计计划和报告,强化内部控制评价和问题整改,保障公司合规运营和信息披露真实准确。