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温州宏丰: 金融衍生品业务内部控制制度(2025年12月修订)内容摘要

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(原标题:金融衍生品业务内部控制制度(2025年12月修订))

温州宏丰电工合金股份有限公司制定了金融衍生品业务内部控制制度,明确公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易,仅以套期保值、规避汇率和利率风险为目的。制度规定了组织机构、审批权限、授权管理、业务流程、风险控制、报告、保密、信息披露及档案管理等内容。金融衍生品交易须经董事会或股东大会审批,由金融衍生品业务决策小组办公室负责执行,审计部定期检查,财务部负责账务处理和风险评估。重大亏损达一定标准需及时披露。

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