(原标题:内部审计制度(2025年12月修订))
温州宏丰电工合金股份有限公司制定了内部审计制度,明确了内部审计的职责、权限及工作程序。该制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司及具有重大影响的参股公司,旨在加强内部控制,保障财务信息真实性,提升经营效率。审计部隶属于董事会审计委员会,独立开展工作,负责对内部控制的有效性、财务信息的完整性及经营活动的效率进行监督和评价。审计部需定期提交审计计划、报告及内部控制评价报告,并对募集资金使用等情况进行专项审计。公司各机构应配合审计工作,不得妨碍审计部门履行职责。
