(原标题:内部审计制度)
浙江亚太药业股份有限公司制定了内部审计制度,旨在规范内部审计工作,提升审计质量,保护投资者权益。该制度依据国家法律法规及《公司章程》制定,明确了内部审计的定义、范围和基本原则。公司董事会对内部控制制度的建立和实施负责,审计委员会领导内部审计工作,内部审计部门独立运作,定期检查内部控制、财务信息及重大事项实施情况,并向审计委员会报告。制度还规定了审计人员的职责、权限、工作程序及违规责任。