(原标题:海伦钢琴:内部审计管理制度(2025年12月))
海伦钢琴股份有限公司制定了内部审计管理制度,明确内部审计的职责、权限、工作程序及档案管理等内容。制度依据《公司法》《审计法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及深交所相关规定制定,适用于公司及控股子公司、具有重大影响的参股公司。内审部在董事会审计委员会领导下开展工作,负责对公司财务信息、内部控制、风险管理等进行审计监督,并定期向审计委员会报告。制度还规定了审计人员的任职要求、回避原则、奖惩措施等。