(原标题:《思维列控内部审计制度》(2025年12月))
河南思维自动化设备股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计工作的目的、适用范围、机构设置及职责权限。制度规定内部审计部门对内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等进行审查,向董事会审计委员会报告工作。审计部门需定期提交审计计划、报告及内部控制评价报告,并对审计发现问题督促整改。制度还明确了审计人员的任职条件、工作程序、权限及奖惩措施,确保审计工作的独立性和有效性。