(原标题:国电南自内部审计工作管理办法(2025年12月))
国电南京自动化股份有限公司发布《内部审计工作管理办法》,经2025年第五次临时董事会审议通过。该办法依据国家相关法律法规及公司制度制定,明确内部审计的职责权限、工作流程、结果运用及奖惩规定。公司设立审计部,对董事会审计委员会负责,开展财务收支、内部控制、风险管理等方面的审计监督。办法要求建立健全审计制度,强化审计整改闭环管理,推动审计信息化建设,并规定审计人员应保持独立、客观、公正、保密。