(原标题:内部审计制度)
斯达半导体股份有限公司制定了内部审计制度,明确内审部在董事会审计委员会领导下开展工作,负责对公司及子公司的财务收支、资产质量、经营绩效、内部控制等进行审计监督。制度规定了内部审计的职责、权限、工作程序、档案管理及奖惩措施,并要求至少每季度向董事会报告审计情况。内审部有权检查财务资料、参与会议、提出整改建议,发现重大风险应及时报告。