(原标题:恒生电子股份有限公司内部审计管理制度(2025年12月修订))
恒生电子股份有限公司修订《内部审计管理制度》,明确内部审计的范围、职责和权限。制度规定审计办公室在董事会审计委员会领导下独立开展工作,负责对公司各内部机构、子公司及控股企业的内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等进行审计监督。审计办公室需定期向审计委员会报告工作,对重大问题及时汇报,并监督整改落实情况。制度还明确了审计工作程序、审计结果运用及档案管理要求。