(原标题:内部审计制度)
为进一步完善公司治理结构,提高内部审计工作质量,派斯双林生物制药股份有限公司根据相关法律法规及《公司章程》制定了《内部审计制度》。该制度明确了内部审计的定义、目标及适用范围,规定了审计委员会与内部审计部门的职责权限,强调内部审计的独立性与客观性。制度要求审计部定期开展审计工作,重点覆盖内部控制、财务信息、募集资金使用、关联交易、对外投资等重大事项,并对审计程序、档案管理、信息披露及违规处理作出具体规定。审计部需定期向审计委员会报告工作,发现重大问题应及时上报董事会。