(原标题:内部审计工作制度)
上海沪工焊接集团股份有限公司制定了内部审计工作制度,明确内部审计的范围、职责和程序。制度规定内审部对公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行独立监督和评价,重点检查募集资金使用、对外投资、关联交易、对外担保等事项。内审部需定期向审计委员会报告工作,每年提交内部控制评价报告,并配合外部审计。董事会负责制度的实施,审计委员会监督内审工作。公司应披露年度内部控制评价报告及会计师事务所的审计报告。