(原标题:金杯汽车股份有限公司内部审计管理制度)
金杯汽车股份有限公司为加强国有资产管理,规范内部审计工作,强化内部监督与风险控制,依据相关法律法规及公司章程制定了《内部审计管理制度》。该制度明确了内部审计的定义、适用范围、基本原则和工作目标,规定了审计机构的设置及其职责权限,细化了审计工作程序、审计报告编制与后续审计要求,并建立了责任追究机制。制度适用于公司总部及所属企业,由董事会负责解释和修改,自董事会审议通过之日起施行。