(原标题:内部审计制度(2025年12月修订))
杭州老板电器股份有限公司制定了内部审计制度,明确了内部审计的职责、权限和工作程序。该制度旨在规范内部审计工作,提升审计质量,保护投资者权益,促进公司持续健康发展。审计部独立运作,向董事会负责,接受审计委员会监督。审计内容涵盖内部控制、财务信息、经营活动等方面。公司需定期披露内部控制评价报告及审计报告。