(原标题:内部审计管理制度(2025年12月修订))
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司制定了内部审计管理制度,明确公司设立审计委员会和内部审计部门,审计部对董事会负责并向审计委员会报告工作。制度规定了内部审计机构的职责、权限、工作流程及奖惩机制,重点涵盖内部控制、财务信息、募集资金使用、对外投资、关联交易等方面的审计监督。审计部需定期提交审计报告,发现重大缺陷应及时上报。公司各机构应配合审计工作,保障审计独立性。