(原标题:内部审计制度)
合纵科技股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计部门在董事会审计委员会指导下开展工作,负责对公司及控股子公司内部控制、财务信息、经营活动等进行独立监督。制度规定了审计部门的职责、工作程序、审计重点内容及后续整改监督,并要求定期提交审计计划和报告。同时明确了审计人员的专业要求、职业道德及奖惩机制。