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博云新材: 审计委员会年报工作规程(2025年12月)内容摘要

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(原标题:审计委员会年报工作规程(2025年12月))

湖南博云新材料股份有限公司制定《审计委员会年报工作规程》,明确审计委员会在年度财务报表审计中的职责,包括协调审计时间安排、审核财务信息、监督审计实施、评估会计师事务所工作、提议聘任或更换审计机构等。规程要求审计委员会在年审注册会计师进场前后审阅财务报表,督促按时提交审计报告,并在审计完成后 five个工作日内提交董事会审议。年度审计期间原则上不得更换会计师事务所,如需更换须经董事会和股东会审议并披露相关决议及被改聘会计师事务所意见。审计委员会成员在年报编制期间负有保密义务。

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