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海伦哲: 审计委员会年报工作制度内容摘要

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(原标题:审计委员会年报工作制度)

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发布《董事会审计委员会年报工作制度》(2025年12月修订),明确审计委员会在公司年报编制和披露过程中的职责,包括协调审计时间安排、审核财务信息、监督审计实施、提议聘请或改聘会计师事务所等。制度要求审计委员会在年审注册会计师进场前后审阅财务报表,沟通审计问题,督促按时提交审计报告,并对审计后的财务报告进行表决,形成决议提交董事会。同时要求审计委员会指导内部控制检查监督工作,审阅相关报告,形成内部控制自我评价报告并提交董事会审议。公司应在年度报告中披露审计委员会履职情况。

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