(原标题:浙江东望时代科技股份有限公司内部控制制度)
浙江东望时代科技股份有限公司制定了内部控制制度,涵盖内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内容。制度明确了董事会、经营层、内部审计部门等在内部控制中的职责,强调对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的控制要求,并规定了内部控制自我评价和审计机制,确保公司合规运营、资产安全及财务报告的真实性。