(原标题:浙江东望时代科技股份有限公司内部审计制度(2025年12月修订))
浙江东望时代科技股份有限公司修订了《内部审计制度》,明确了内部审计机构在董事会审计委员会领导下开展工作,负责对公司及所属单位的内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。制度规定了内部审计的职责、权限、程序、整改机制及质量管理要求,并强调审计人员的独立性与职业操守。内部审计机构有权检查财务资料、参与会议、提出整改建议,并定期向审计委员会报告工作。