(原标题:内部审计制度)
江苏江顺精密科技集团股份有限公司制定了内部审计制度,旨在加强公司内部审计工作,提升审计质量,保护投资者合法权益。该制度依据国家相关法律法规及公司章程制定,适用于公司各职能部门、控股子公司及具有重大影响的参股公司。制度明确了内部审计的定义、内部控制的目标,设立审计委员会和审计部,规定了审计部的职责、权限及独立性要求,并对审计工作程序、档案管理、信息披露、奖惩机制等作出详细规定。审计部需定期向董事会或审计委员会报告工作,重点关注内部控制有效性、财务信息真实性及重大事项合规性。










