(原标题:浙江大胜达包装股份有限公司内部审计制度)
浙江大胜达包装股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计的范围包括财务审计、内控审计和专项审计,审计对象涵盖公司本部及全资或控股子公司。内部审计部独立开展工作,向董事会审计委员会报告,具备检查资料、调查取证、提出处理建议等权限。制度规定了审计发现问题的整改机制、审计结果的运用以及对审计人员和被审计单位的奖惩措施。内部审计工作需定期报告,年度结束后提交内部审计工作报告,并配合外部审计机构工作。