(原标题:内部审计制度)
上海真兰仪表科技股份有限公司制定内部审计制度,明确内部审计的范围、机构设置、职责权限及工作程序。内审部独立开展工作,对董事会负责,向审计委员会报告。制度涵盖审计计划、实施、报告、整改及档案管理流程,并规定审计人员的职业要求与奖惩机制。审计内容包括内部控制、财务收支、风险管理等,要求定期提交审计报告并监督整改情况。