(原标题:内部控制鉴证报告)
深圳天溯计量检测股份有限公司于2025年6月30日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司董事会认为,截至内部控制评价报告基准日,不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及全资子公司,涉及组织架构、人力资源、资金管理、销售与收款、采购与付款、关联交易、投资及子公司管理等主要业务事项。众华会计师事务所出具了内部控制审计报告,确认公司财务报告内部控制有效。